daftar tilik audit internal puskesmas. Kasma Tang. daftar tilik audit internal puskesmas

 
 Kasma Tangdaftar tilik audit internal puskesmas  Herman Hengki Sugiarto

08112114707 E-mail : puskesmasdtptamansari@gmail. Audit Internal. No Kegiatan Ya Tidak. 2. AUDIT INTERNAL AKREDITASI PUSKESMAS MUNJUNGAN NAMA POLI/UNIT KERJA KESEHATAN LINGKUNGAN NAMA AUDITOR NAMA AUDITEE TANGGAL AUDIT C2 1 Usaha KesehatanLingkungan Input LuasruanganSanitasi 2 3 KebersihanRuanganSanitasi. 19730410 200501 1 009 PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS KESEHATAN PUSKESMAS POLOWIJEN JL. 3 sop pertemuan tinjauan manajemen. 4. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. poli gigi wonokusumo. Uploaded by: idoeb. 360852575 Laporan Audit Internal Ugd Puskesmas Cisaat. SOP 7. terbit : Halaman : 1 dari 5 Nama Ka Puskes Nama Puskesmas Tanda tangan Kepala Puskesmas NIP Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis. Tim Audit internal menyusun instrumen audit dan daftar tilik audit, 4. Erria Bunda Kevin. DINAS KESEHATAN UPT PUSKESMAS TANJUNG BALAI Jalan Kartini No. 2 Daftar Tilik Audit Internal. KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN FAKTA LAPANGAN 1. Proses audit 1. 3. audit internal upt puskesmas cinambo. a Sop Pemeriksaan Laboratorium. CONFORMITY. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL PUSKESMAS SUMEDANG SELATAN PROGRAM :. Sri Egatina b. daftar tilik audit internal uptd puskesmas kedungdung program : upaya kesehatan masyarakat (ukm) sasaran audit : pelaksanaan program gizi unit kerja : program perbaikan gizi masyarakat. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PORTIBI. Oktavi Kurnia, 2. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPTD PUSKESMAS KEDUNGDUNG PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN SASARAN AUDIT : PROSES PERENCANAAN PUSKESMAS UNIT KERJA : TATA USAHA. docx. 360852575 Laporan Audit Internal Ugd Puskesmas Cisaat. Wyn Saputra. 1. Revisi : AEK HABIL SIBOLGA Tgl Mulai Berlaku : TILIK Halaman : Unit : Nama. 3) Petugas menanyakan kembali identitas pasien (nama, tanggal lahir, alamat) dan mencocokan dengan surat. 3. 2. Mengirim surat undangan 2. Reni Aryani, Amd. Membuat instrumen audit 7. instrumen audit puskesmas bulu lor agustus – september 2016 jl. Jakarta, Maret 2018 Direktur Mutu dan Akreditasi pemerintah kabupaten sampang dinas kesehatan uptd puskesmas kedungdung jl. YA TIDAK. Contoh Laporan Aaudit Internal Puskesmas. latar belakangnya, serta mngenali faktor pendukung dan. SOP AUDIT INTERNAL. pada. Lameroro 93771 Email: [email protected] INTERNAL. Instumen Standar Akreditasi. 5, -Daftar tilik 2. Proses pengelolaan aset puskesmas masih belum sesuai dibandingkandengan ketentuan yang. docx. Melakukan pemeriksaan silang 8. f penanggung jawab loket pendaftaran dan rekam medik sekaligus petugas yang. sk kapus tentang penanggung jawab program b. Menarik. Laporan Audit Internal - Ugd Dan Ri. Teks penuh. Terkait AUDIT INTERNAL No. Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LATAR BELAKANG. Unit : Nama Petugas : Tanggal Pelaksanaan : No Langkah Kegiatan Ya Tidak TTD 1. TURMUJI, NURLAELA 19670402 S. Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UPT PUSKESMAS FAJAR MULIA UNIT POLI GIGI N Daftar Pernyataan Fakta Lapangan O. No Kegiatan Ya Tidak Tidak BerlakuContoh daftar tilik Rekam medis by belumn_17DINAS KESEHATAN UPTD BLUD PUSKESMAS PRAYA Jl. DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL UGD. Nama unit yang diaudit : Kepegawaian. 1 Mini lokakarya bulanan. Instrumen audit: (terlampir) VI. Checklist Audit Puskesmas Tanjung Balai. NGEMPLAK NIP. doc. DAFTAR TILIK ADMIN PUSKESMAS. menyerahkan kartu PM. Auditor : drg. Pertemuan tinjauan manajemen merupakan pertemuan yang dipimpin oleh Penanggung jawab mutu dan harus dihadiri oleh kepala. SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH puskesmas. Daftar Tilik Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan VI. Jadwal audit internal Puskesmas Mangunharjo yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2018. Puskesmas berdasarkan standar/kriteria/target yang ditetapkan. doc. 50% (2) 50% menganggap dokumen ini bermanfaat (2 suara) 688 tayangan 1 halaman. Tim audit internal Puskesmas menyusun rencana tahunan LANGKAH audit internal Puskesmas (Tinjauan Manajemen Mutu). qa nki. CIWIDEY Daftar Tilik SOP Pendaftaran Pasien JKN (JAMKESMAS/ASKES/KIS)Rawat Jalan No Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku 1. KAK AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS. sk kapus tentang jenis. December 2020 0. 5. Setelah itu tim audit internal melakukan koordinasi yang meliputi: a. Form-15 CheckList Audit Internal Akreditasi Puskesmas | PDF. PUSKESMAS dr. Made Sudarwati. Daftar Tilik Rujukan Audit Internal. PUSKESMAS NUSA PENIDA I. 2. KIE AZ. Unit : Manajemen Operasional Auditor :. Abdul Anas. docx. Latar Belakang: Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Pelaksana / Auditor Pendaftaran No. Dokumen : C/SOP/VII. Wyn Saputra. CEK LIS DOKUMEN. mulai diberlakukan DAFTAR TILIK AUDIT INTERNAL. Mustofal Program Indonesia Sehat 1. II. Audit Internal. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNALrincian audit internal puskesmas pasirluyu by niewa_nett. 1. identifikasi pendaftaran dr. Sop Audit Internal Fix Nanik. Nomor : / / Tentang : Audit Internal dan Rujukan Audit UPTD Puskesmas Rawat Inap Gunungtua 4. 1. 1. Instrument Audit Internal Poli Umum. Poli Umum 3. poli gigi wonokusumo. DarsonoOno. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemih II. 196507121987111001 No Kegiatan Ya Tidak Tidak Berlaku 1. 1. admin sop. Kelengkapan Daftar Tilik Audit Februari Agustus Barang Tripika dokumen Internal Inventaris 2. Menarik Kesimpulan. UPTD PUSKESMAS dr. 1. Ema Maudina Lestari. 10. Page 2 of 2 No. 4 ep 2 AUDIT. DAFTAR. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK. 3 instrumen Audit. Mengamati proses pelaksanaan kegiatan. Menetapkan standar/kriteria dan menyiapkan daftar tilik/ceklis. 345707263. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit : Depaartemen : Poli Umum Tanggal : Auditor : Ruang lingkup : Dokumen dan . Bahan Audit. o Mencari informasi dari sumber luar. SK Tim audit internal Ba. Auditor : Siti Cholipah S. Daftar Tilik Rujukan Audit Internal. Author: melia. berasal dari kasus yang meninggal di Rumah. KIR TU. Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar Mulia. DAFTAR PERTANYAAN AUDIT INTERNAL No Audit : Ruang : Laboratorium Tanggal : Ruang lingkup : Dokumen dan. fakta no indikator ada tidak temuan rekomendas i ada a. September 2020. daftar tilik rekam medis. docx. Pembinaan Perumahan. TRIAGE - Ibu Bintari. 1 Audit internal dilakukan secara berkala/periodic. AUDITOR : AUDITEE : UNIT : POLI UMUM Tanggal : NO PERTANYAAN TEMUAN REKOMENDASI 1 Bukti SK dan STR/SIP yang menunjuk sebagai penanggung. Nama unit yang diaudit : Program Gizi. 6. Penyusunan rencana program audit internal Puskesmas tamansari tahun 2023 b. 1. Sarana 2. Hj Lale Yufila I Wayan Darma, PUSKESMAS dr. 4 SPO Audit Internal Puskesmas Garung. fakta no indikator ada tidak temuan rekomendas ada i a. Hasil Audit Internal Program Penanggulangan Tuberkulosis. Daftar tilik SOP 4. rekomendasi tindak lanjut hasil audit internal. KA AUDIT INTERNAL farmasi. AUDIT INTERNAL. TRIAGE - Ibu Bintari. o. nenda. Monitoring. aturan minum obat dengan jelas. com. Mulai Berlaku : 01 - 09- 2013 Garung Dr. October 2020 825. fakta no daftar pertanyaan ada tidak temuan rekomendas ada i a. Revisi : 00 Daftar Tanggal : 4 September Tilik Terbit 2015 Halaman :1 UPTD Puskesmas Sememi dr.